于都中央红军长征集结出发历史博物馆2024年度部门决算公开
2025-09-29 11:30:00主管


于都中央红军长征集结出发历史博物馆2024年度部门决算

 

   

 

第一部分  于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

 

第一部分 于都中央红军长征集结出发历史博物馆概况

 

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻、执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法律、法规;参与拟订全县文物工作计划、发展规划和文物保护工作措施。

(二)发现、征集、收藏、研究、陈列文化遗存;抢救保护、修缮、活化利用文物;负责县域内历史文化和近现代史文化发掘、研究、宣传和对外交流;承担红军长征和长征精神研究以及史料征集、交流宣传工作。

(三)负责县域内文物陈列、宣传和交流等工作;负责文创产品开发和推广;协助全县文化志愿者等社会团体机构培训工作;协助开展全县导游培训。

(四)负责馆藏文物的安全保卫工作,承担智慧博物馆网络建设,协助不可移动文物保护管理工作。

(五)协助公安机关侦破、处理破坏不可移动文物以及可移动文物的丢失、盗窃案件。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

 

 

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即于都中央红军长征集结出发历史博物馆(本级)。

于都中央红军长征集结出发历史博物馆(本级)设立6个内设机构,分别是:行政办公室、纪念园管理办公室、文物保科、宣传陈列科、编辑研究科、安全保卫科

本部门年末编制内实有人员43人,其他人员0人。离退休人员14人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员14人。

 

第二部分  2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,257.25

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

70.06

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

2,256.87

八、其他收入

8

19.35

八、社会保障和就业支出

39

61.03


9


九、卫生健康支出

40

24.00


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46

0.90


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

46.43


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,346.65

本年支出合计

58

2,389.22

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


  结余分配                 

59


  年初结转和结余

29

88.71

  年末结转和结余                                

60

46.14


30



61


总计

31

2,435.36

总计

62

2,435.36

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,346.65

2,257.25

0.00

70.06

0.00

0.00

19.35

207

文化旅游体育与传媒支出

2,214.30

2,124.89

0.00

70.06

0.00

0.00

19.35

20701

文化和旅游

60.95

60.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

60.95

60.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

2,144.87

2,055.46

0.00

70.06

0.00

0.00

19.35

2070201

行政运行

26.02

26.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

861.68

861.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

1,110.17

1,020.76

0.00

70.06

0.00

0.00

19.35

2070299

其他文物支出

147.00

147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8.47

8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.03

61.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

59.79

59.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.17

53.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.89

17.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,389.22

601.39

1,787.83




207

文化旅游体育与传媒支出

2,256.87

469.93

1,786.93




20701

文化和旅游

60.95


60.95




2070199

其他文化和旅游支出

60.95


60.95




20702

文物

2,187.44

469.93

1,717.51




2070201

行政运行

26.02

19.41

6.61




2070204

文物保护

861.68


861.68




2070205

博物馆

1,152.74

450.52

702.22




2070299

其他文物支出

147.00


147.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

8.47


8.47




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8.47


8.47




208

社会保障和就业支出

61.03

61.03





20805

行政事业单位养老支出

59.79

59.79





2080502

事业单位离退休

0.31

0.31





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.17

53.17





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.31

6.31





20899

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23





2089999

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23





210

卫生健康支出

24.00

24.00





21011

行政事业单位医疗

24.00

24.00





2101102

事业单位医疗

17.89

17.89





2101103

公务员医疗补助

6.11

6.11





216

商业服务业等支出

0.90


0.90




21699

其他商业服务业等支出

0.90


0.90




2169999

其他商业服务业等支出

0.90


0.90




221

住房保障支出

46.43

46.43





22102

住房改革支出

46.43

46.43





2210201

住房公积金

46.43

46.43





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,257.25

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

2,124.89

2,124.89




8


八、社会保障和就业支出

40

61.03

61.03




9


九、卫生健康支出

41

24.00

24.00




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

0.90

0.90




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

46.43

46.43




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,257.25

本年支出合计

59

2,257.25

2,257.25



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,257.25

总计

64

2,257.25

2,257.25



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,257.25

576.95

1,680.30

207

文化旅游体育与传媒支出

2,124.89

445.49

1,679.40

20701

文化和旅游

60.95


60.95

2070199

其他文化和旅游支出

60.95


60.95

20702

文物

2,055.46

445.49

1,609.97

2070201

行政运行

26.02

19.41

6.61

2070204

文物保护

861.68


861.68

2070205

博物馆

1,020.76

426.08

594.68

2070299

其他文物支出

147.00


147.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

8.47


8.47

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

8.47


8.47

208

社会保障和就业支出

61.03

61.03


20805

行政事业单位养老支出

59.79

59.79


2080502

事业单位离退休

0.31

0.31


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.17

53.17


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.31

6.31


20899

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23


2089999

其他社会保障和就业支出

1.23

1.23


210

卫生健康支出

24.00

24.00


21011

行政事业单位医疗

24.00

24.00


2101102

事业单位医疗

17.89

17.89


2101103

公务员医疗补助

6.11

6.11


216

商业服务业等支出

0.90


0.90

21699

其他商业服务业等支出

0.90


0.90

2169999

其他商业服务业等支出

0.90


0.90

221

住房保障支出

46.43

46.43


22102

住房改革支出

46.43

46.43


2210201

住房公积金

46.43

46.43


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

550.12

302

商品和服务支出

17.45

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

175.49

30201

  办公费

1.68

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

99.37

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

109.84

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

30.80

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.17

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

6.31

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.89

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

10.38

30211

  差旅费

0.21

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

46.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.14

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.39

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.85

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

9.39

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

13.71

399

其他支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

559.50

公用经费合计

17.45

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

金额单位:万元

 

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

5.00

5.00

1.85

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

5.00

5.00

1.85

    1)国内接待费

7

——

——

1.85

         其中:外事接待费

8

——

——


    2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

17

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——


  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

147

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

 

国有资产占用情况表

公开10表

部门:于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2435.36万元,其中年初结转和结余88.71万元,比上年增加88.71万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计2346.65万元,比上年增加94.73万元,增长4.21%,主要原因:增加了文物保护专项资金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入2257.25万元,占96.19%;事业收入70.06万元,占2.99%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入19.35万元,占0.82%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2435.36万元,其中本年支出合计2389.22万元,比上年增加226.11万元,增长10.45%,主要原因:支付了文物保护专项资金进度款;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余46.14万元,比上年减少42.67万元,下降48.05%,主要原因:其他收入相比减少了。

本年支出的具体构成:基本支出601.39万元,占25.17%;项目支出1787.83万元,占74.83%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3692.49万元,决算数2257.25万元,完成年初预算的61.13%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数3555.13万元,决算数2124.89万元,完成年初预算的59.77%。预决算差异主要原因:文物保护项目按进度付款。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数57.54万元,决算数61.03万元,完成年初预算的106.07%。预决算差异主要原因:增加1名在职转退休人员,职业年金做实。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数25.94万元,决算数24.00万元,完成年初预算的92.52%。预决算差异主要原因:在编人员减少3人。

(四)商业服务业等支出(类)年初预算数0.90万元,决算数0.90万元,完成年初预算的100.00%。

(五)住房保障支出(类)年初预算数52.99万元,决算数46.43万元,完成年初预算的87.62%。预决算差异主要原因:在编人员减少3人。

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出576.95万元,其中:

(一)工资福利支出550.12万元,比上年增加5.09万元,增长0.93%,主要原因:10月新招聘6名外聘人员

(二)商品和服务支出17.45万元,比上年增加13.27万元,增长317.78%,主要原因:人员外出参赛参会、培训学习费用有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出9.39万元,比上年增加7.95万元,增长551.32%,主要原因:增加了退休人员绩效补助。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:暂无此类支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.00万元,决算数1.85万元,完成全年预算的36.93%;决算数比上年减少2.16万元,下降53.86%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:不存在此类支出。决算数与上年持平,主要原因:不存在此类支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:不存在此类支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:不存在此类支出。决算数与上年持平,主要原因:不存在此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:不存在此类支出。决算数与上年持平,主要原因:不存在此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数5.00万元,决算数1.85万元,完成全年预算的36.93%,主要原因:落实过紧日子要求。决算数比上年减少2.16万元,下降53.86%,主要原因:控制不必要的接待。全年国内公务接待17批,累计接待147人次,主要是:来自全国各地纪念馆和博物馆来访馆际交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:不存在此类支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额151.20万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.20万元。授予中小企业合同金额151.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额151.20万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金   220万元,占项目支出总额的78.6%。其中,1个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。   

组织对1个项目开展了部门评价,分别为:中央红军长征出发纪念馆免费开放资金。涉及一般公共预算支出220万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,保障纪念馆接待工作的常态化进行对纪念园(含纪念馆)环境卫生及安全得到了提升

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出280万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,促进了全县红色旅游的高质量发展

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

中央红军长征出发纪念馆是国家级博物馆全国爱国主义教育示范基地国家AAAA级旅游景区,为扩大长征文化的影响力、培育社会主义核心价值观、彰显国家精神发挥了重要作用。项目资金保障中央红军长征出发纪念园(含纪念馆)各项功能的正常运转,为维护于都形象,提升游客满意度,发挥全国爱国主义教育示范基地取得良好的社会效益。本年纪念园线下共接待游客500余万人次,完成讲解接待3000余批次,各类团队10000余批次。

于都中央红军长征集结出发历史博物馆(本级)“中央红军长征出发纪念馆免费开放资金” 等项目支出绩效自评结果如下:

 

项目支出绩效自评表 
(2024年度)
填报单位(公章):博物馆






项目名称中央红军长征出发纪念馆免费开放资金
主管部门及代码于都县人民政府实施单位于都中央红军长征集结出发历史博物馆
项目资金                    (万元)
年初预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A)得分(10分)得分计算方法
年度资金总额:220万元220万元10010执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
    其中:本年一般公共预算拨款




          其他资金



年度总体目标年初设定目标:  保障中央红军长征出发纪念馆各项功能的运转,为维护于都形象,提升游客满意度,发挥全国爱国主义教育示范基地取得良好的社会效益。年度总体目标完成情况综述:   我馆免费开放资金使用比较合理,落到实处,有效保障了中央红军长征出发纪念馆各项功能的正常运转,圆满完成了各级重要接待任务,维护了于都形象,发挥全国爱国主义教育示范记得取得了良好的社会效益。
绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)评分标准得分未完成原因分析



标(50分)
数量指标展览面积
1500平方米1500平方米1010
主题宣传日活动开展次数(次)
<=160场次<=160场次1010
主题展览次数
<=316次<=316次1010
质量指标保证了免费开放点的正常运转
1001001010














时效指标完成及时、保质保量
100%100%55














成本指标未超过预算
220万元220万元1010














……









标(30分)
经济效益
指标





















社会效益
指标
弘扬爱国主义发挥积极作用
100%1001010
投诉率
0055







生态效益
指标
安全舒适、整洁干净
100%1001010














可持续影响
指标
发挥爱国主义教育的期限
长期长期1010














……






满意度指标(10分)服务对象
满意度指标
城市居民及游客满意度
10095105














……






总分95


(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

事业收入:是指文化事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

其他收入:是指其他单位往来收入、捐赠收入等。

二、支出科目

文化旅游体育与传媒支出反映博物馆正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出:指反映在职人员养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险的支出。

卫生健康支出指反映在职人员医疗保险支出。

住房保障支出指反映在编人员的住房公积金支出。

三、相关专业名词

 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料、水电费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

于都中央红军长征集结出发历史博物馆

2024年项目部门评价自评报告

 

于都中央红军长征集结出发历史博物馆是国家级博物馆全国爱国主义教育示范基地为扩大长征文化的影响力、培育新时代红色传承者发挥了重要作用。

    一、项目基本情况

中央红军长征出发纪念馆免费开放资金预算数220万元,保证纪念馆正常对外开放,保障藏品安全,提升景区运行质量,发挥爱国主义教育基地社会作用

    二、项目执行情况

中央红军长征出发纪念馆免费开放资金年末预算执行数220万元主要用于纪念园纪念馆和毛泽东旧居基础设施维护、展板更新临时展览、学术成果出版和开展系列文化活动等支出。

    三、项目绩效及评结论

我馆免费开放资金使用较合理,有效保障了中央红军长征出发纪念馆各项功能的运转纪念园接待游客达500余万人次提升了于都对外影响力擦亮了长征文化品牌。

经过各项指标评价和综合分析2024年我馆项目绩效评价等次为“优”。